岗位职责:
1.负责制定内审工作流程和年度审计计划;
2.完善公司内控体系,对公司内控制度执行情况进行审计,预警风险;
3.对公司及下属企业经营管理情况进行审计,评价公司经营状况,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改;
4.深入理解企业业务流程风险及控制,辅助业务部门梳理及优化流程;
5.组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控文化的建立;
6.完成领导交办的其他专项审计任务。
任职要求:
1.本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备5年及以上事务所审计和公司内审经验;
2.熟悉审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验;
3.有金蝶云星空系统操作经验更佳。
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